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安徽安国会计师事务所
合肥政务区潜山路1999号中侨中心3幢714,1002,1101,1102室
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公司内部审计的工作内容:
1、一个方面是关注企业的内控是不是存在缝隙
审计方法:检查凭据,是不是严格根据公司的付款审批轨制施行,在此过程当中反过来也能探求公司付款审批轨制是不是存在不合理或许存在缝隙的地方。
合肥审计公司 ,能够不断完善公司的财政治理轨制以及轨制的施行情况,关于发明公司内控缝隙、弥补缝隙、纠正以及防范很有帮助。
2、第二个方面是账务处置是不是正当、合法
审计要领:关于合肥审计公司 ,倡议周全查抄凭据;关于凭据量大的公司倡议重要性掌控,从报表条理重要性细化到科目条理重要性程度,重点的细查,非重点的粗查。
检察的重点是账务处置是不是吻合企业管帐原则的标准,后附票据是不是充沛、正当,是否能正当说明经济营业。
3、检察税务风险,提出税务风险提醒及整改方法,关注税务计划的空间。
比如:获得餐饮发票、日用品发票,一般只能入营业招待费,而获得会议费发票并增补集会记要、签到表等可入会议费,全额扣除,获得办公用品发票和清单,也可全额扣除;再比如国庆节发现金福利需计入计缴个税,而作为高温补贴,只要在规范范围内,则是免税的。